本網(wǎng)訊 近日,湘潭發(fā)電公司紀(jì)委辦公室(審計部)組織部門職工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實華銀公司“六六”戰(zhàn)略目標(biāo),力求“學(xué)懂、弄通、悟透”,全面認(rèn)真開展監(jiān)督工作。
一是組織落實上級巡視、巡察反饋意見的整改監(jiān)督。按照專項整治目標(biāo)任務(wù)要求,建立健全整改臺賬,著力巡視整改長效機制建設(shè),持續(xù)跟進與監(jiān)督對巡視、巡察、檢查發(fā)現(xiàn)的70個問題的對照檢查與整改效果的“回頭看”,完成整改單再檢查,杜絕問題的變異與反彈。
二是認(rèn)真監(jiān)督落實八項規(guī)定問題自查自糾,督促整改與建立長效機制。對照相關(guān)要求與集團公司《進一步規(guī)范集團公司履職待遇業(yè)務(wù)支出管理的若干規(guī)定》,進一步組織公司各部門開展自查,全面排查,緊盯整改,堅決做到不達到整改效果、不形成長效機制不松手。
三是認(rèn)真督查發(fā)揮審計的監(jiān)督實效,進一步加強審計問題的整改落實。針對2019年上半年開展的2個專項審計、2018年審計整改47項長期執(zhí)行計劃的整改情況與效果進行檢查。通過內(nèi)部審計及對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤落實、督查及回頭看檢查,充分發(fā)揮審計監(jiān)督實效。